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无锡市交通运输局2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-30 15:27    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006577/2021-00062
发文日期
2021-09-30
公开日期
2021-09-30
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市交通运输局
公开形式
网站
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门内部审核后公开
主题
工业、交通--公路
体裁
其他
关键词
公路,运输,决算,收支
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内容概述
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市交通运输局2020年财政拨款支出634424.18万元,...

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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2020年度主要工作完成情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

  八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算收入支出决算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性法规、规章草案,拟订交通运输行业有关政策并监督实施。

  2、组织编制全市综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、港口、航道、民用航空等行业规划,参与拟订铁路规划。指导编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导编制交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通行业统计和信息发布工作。

  3、组织实施交通基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全市港口岸线、陆线、水域交通运输的统一管理工作。

  4、负责全市道路、水路运输市场监管工作。负责城市客运管理及出租汽车行业监督管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。参与拟订有关交通物流政策和标准制定并监督实施。

  5、指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外全市通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

  6、负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作。

  7、负责拟订全市交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设和管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保、信用和节能减排工作。

  8、负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织协调重点物资运输和紧急运输。

  9、负责全市地方铁路建设项目协调管理工作。组织引导全市航空产业发展,依法对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

  10、指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导全市交通运输行业对外交流合作工作。

  11、完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  2020年10月无锡市交通运输局机构改革和综合执法体制改革顺利完成,全市交通运输事业翻开新的篇章,开启新的征程。

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规处、行政审批处、综合计划处、科技处、安全监督处、运输管理处、建设管理处、港航管理处、航空处、铁路处、财务审计处、宣传教育处、交通战备处(市国防动员委员会交通战备办公室)、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括:无锡市交通运输综合行政执法监督局、无锡市公路事业发展中心、无锡市港航事业发展中心。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市交通运输局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计13家,具体包括:无锡市交通运输局本级、无锡市交通工程质量监督站、无锡市交通运输管理处、江苏省无锡市公路管理处、无锡市公路管理站、江苏省无锡市航道管理处、江苏省无锡市市区航道管理站、无锡市港口管理站、无锡市交通运输研究室、无锡市邮政安全发展中心、342省道羊尖收费站、无锡市地方海事局、无锡市城郊地方海事处。

  三、2020年度主要工作完成情况

  2020年,是极不平凡的一年。一年来,在市委、市政府的坚强领导下,全市交通运输行业众志成城、拼搏奋进,在抗击疫情的大战大考中淬炼了初心使命,在推动改革的攻坚中砥砺了担当情怀,在“一年小灶”的专项整治中打赢了安全翻身仗,在奋力冲刺中实现了“十三五”完美收官,向市委市政府和全市人民交上了一份合格的答卷。汗水浇灌收获,在2020年全省交通运输系统综合考核中,我们取得了一等奖的优异成绩。

  这一年,局党委精心谋划、系统部署,着重抓好了五件大事。

  (一)坚持人民至上,高效当好疫情防控“主力军”。全力以赴做好疫情交通防控工作,统一领导、统一指挥、统一调度,深入开展“三个在一线”行动,牢牢守住了疫情防控第一道关口。全力以赴落实“六稳”“六保”任务,畅通交通运输通道,帮助企业复工复产,有效稳定了产业链供应链。全力以赴细化运输场站和车船疫情防控措施,常态化做好“两站一场一码头”、冷链物流、境外返锡转运保障等工作,为疫情防控取得重大战略成果做出了重要贡献。

  (二)坚持前瞻思维,高质绘就引领发展的“总蓝图”。聚焦“先驱者”的视野、围绕“先行军”的定位,系统谋划事关长远的战略规划研究。编制完成《无锡市综合立体交通网布局规划研究(2021-2050年)》。未来五年综合交通“1+4+7”规划体系基本确立,研究编制工作取得阶段性成效。《无锡市多层次轨道交通一体化规划》《无锡市铁路发展中长期路网布局规划》等专项规划形成重要成果,为市委市政府决策提供了有力依据。市铁路办、轨道办“两办合并”提上重要议事日程,推动“四网融合”“轨道上的无锡”渐行渐近。

  (三)坚持多维发力,高能打赢安全整治的“翻身仗”。牢固树立安全发展理念,高强度、高标准、高质量推进交通运输安全生产专项整治“一年小灶”行动,排查整改隐患2642个,国务院和省、市督导组反馈问题整改率100%,大客车非法营运整治经验向全国推广。探索形成“管到末梢、罚到源头、点到要害、做到长效”的安全管理机制,事故起数同比下降68.3%,下降幅度排名全省第二;万车事故起数压降到10.41、万车死亡人数减少至4.72,都为全省第二低,“两客一危”道路运输风险指数为苏南最低,安全生产形势呈现实质转变、持续向好。

  (四)坚持谋定而动,高分完成体制改革“必答题”。在短短4个月时间内,圆满完成交通运输承担行政职能事业单位改革和综合行政执法改革工作,10个局属事业单位进行了全盘整合,“一支队两中心”挂牌成立,443名涉改人员全部安置到位,至今没有一封人民来信、没有一起信访举报,改出了激情、改出了立场、改出了质量、改出了形象、改出了样板,改革工作取得了圆满成功。

  (五)坚持协同协调,高频拓展助力发展“朋友圈”。对上加大争取力度,部省条线部门、市委市政府高度重视、充分认可、大力支持我们的工作,在政策、资金、项目、资源等方面给予了重点倾斜,实现“多龙注水”,发展环境更优越。横向密切与周边城市、相关部门协同配合,签署苏锡常综合交通运输一体化发展战略合作协议,形成与公安、财政、环保、应急等共享共建机制,实现“多点开花”,工作推进更有力。向下深入各县区、重点企业,广泛开展调研试点、结对挂钩,实现“多频共振”,任务落实更到位。

  这一年,我们在拼搏中奋进、在逆境中前行,全市交通运输目标任务圆满完成、主要指标好于预期,实现了“五个显著提升”。

  (一)综合交通建设成效显著提升

  全市完成公路水运建设投资66.7亿元,为年度目标任务的111%。

  重大项目建设取得标志性进展。常宜、宜长高速公路建成通车,苏锡常南部高速太湖隧道实现底板贯通,江阴第二过江通道启动建设。G346芙蓉大道段、S340惠山东段等建成通车,S341宜马通道等加快推进,G312锡山段等开工建设。南沿江铁路江阴段开展上部箱梁架设,S1线全面进入土建施工阶段。锡澄运河航道整治工程市区段黄石大桥完成南半幅施工,锡溧漕河宜兴段进展顺利,丁蜀通用机场航站区主体结构封顶,飞行区基础工程完工。

  前期工作推进取得突破性成果。锡太高速新建和锡宜高速扩建项目前期工作取得重大突破,为尽快启动奠定了基础。G312有望纳入部“十四五”规划。盐泰锡常宜铁路完成可研报告审查,南延至湖州段已纳入国家发改委批复的长三角更高质量一体化发展规划。苏锡常快线完成预可研报告,S2线正在编制可研方案。苏南硕放国际机场实施雷达管制获民航局批复,快速脱离道、第二跑道前期工作抓紧推进。

  工程质量控制取得有效性提升。公路水运“品质工程”“平安工地”创建深入推进,苏锡常南部高速、宜长高速2个项目被评为省级示范项目。扎实开展“质量安全红线”专项行动,检查参建单位48家次、整改问题隐患185条。持续创建“平安工地”,获评省级“平安工地”1个、“示范工地”6个。

  养护管理品质取得持续性改善。圆满完成国省干线公路“十三五”国检任务,优良路况率高于95%、公路技术状况指数大于92。实施桥梁安全检测3568座,完成25座独柱墩桥梁加固提升。扎实做好航道疏浚、船闸养护和航标配布工程,干线航道和船闸平稳运行,通航保证率达95%以上、航标正常率达到99%。

  (二)运输保障能力显著提升

  聚焦“枢纽经济”,推动传统货运转型升级,运输能级显著增强,机场、港口运行在逆势中创下历史新高,为融入“双循环”新发展格局提供了强有力支撑。

  机场枢纽地位更加凸显。苏南硕放国际机场空域结构优化与容量提升取得实质性突破,新辟4条临时航线并常态化使用。在省内率先恢复国际货运航线,货邮吞吐量完成15.7万吨,逆势增长8.3%,排名提升至全国第20位。机场通航城市达到75个,初步构建起覆盖国内、辐射亚太、连接欧美的航线网络。

  港口枢纽效应不断放大。充分发挥水运优势,全市完成港口货物吞吐量3.16亿吨、集装箱吞吐量55.7万标箱。无锡(江阴)港加强与上海洋山港、外高桥港等周边港口合作,不断加大航线密度,完成货物吞吐量2.56亿吨,逆势增长10.8%,创历史新高,完成集装箱吞吐量50.84万标箱。

  物流枢纽定位逐步实现。全市完成营业性货运量2.15亿吨、货物周转量514.3亿吨公里。深化运输结构调整,累计完成铁路货运量139.7万吨、集装箱公铁联运量4.52万标箱,为历史最好成绩。首开无锡至上海海铁联运班列,形成无锡高端货源出口海外稳定、高效的大通道。提前谋划开展高铁货运研究,着力发挥高铁运输骨干作用。

  快件集散枢纽加快构建。开工建设国际邮件互换局项目,深化邮快、快快、快交、快商合作,打造了国际航空货运集散中心、华东地区快递集散中心、临空产业供应链组织中心和跨境电商物流产业集群。全市邮政业务总量完成172.2亿元、同比增长23.85%,快递业务量累计完成7.58亿件、同比增长33.45%。

  (三)公共服务品质显著提升

  聚焦人民群众对美好出行的需求,着力优化高品质、多元化交通服务供给,“公共交通服务保障提升工程”在“全市民心工程奖”评选中排名第一、获得金奖,社会公众对交通满意率持续攀升。

  公交服务践行惠民宗旨。地铁3号线一期开通运营,全市轨道交通运营总里程达到87.51公里。积极推进公交地铁“两网融合”发展,新辟、优化调整公交线路41条,新增、更新新能源公交车辆341辆。加大公交惠民力度,换乘优惠间隔延长至90分钟,公共交通出行吸引力明显增强,公共交通日均换乘客流量达7.8万人次,环比增长248%。

  客运服务紧扣出行需求。积极推动客运服务由“保障型”向“品质型”转变,航空、高铁出行比例逐步上升,机场完成旅客吞吐量599.4万人次,铁路完成旅客吞吐量2766万人次。“毗邻公交”迅速发展,苏锡常三地“毗邻公交”已达12条。“镇村公交”在100%全覆盖基础上持续优化、运营良好。

  行政服务着眼营商环境。进一步简政放权,大力推进“不见面”审批服务,全年共办理行政审批事项92131件。积极落实工程审批制度改革、电子营业执照运用,出台利企便民举措3项。推行疫情期间审批预约制和道路运输车辆年审延期等便民服务,落实“网上办、快递送”,延长出租汽车经营权1年。落实国家减税降费政策,减免车船通行费1581万元。

  城乡服务促进融合发展。全市新改建农村公路82.4公里、桥梁30座。城乡交通运输一体化水平达到5A级,宜兴“四好农村路”建设和“全城公交服务”入选全省典型案例。深化交邮合作,加快构建集客运、货运、快递于一体的乡镇运输服务站,培育农村“快递+电商+运输”服务模式,宜兴被省厅表彰为农村物流示范县。

  (四)行业治理水平显著提升

  聚焦“系统治理、依法治理、协同治理、源头治理”核心,精心筹划、精准施策,全面打好行业治理体系建设的“组合拳”。

  安全基础更牢。全年对企业开展安全生产检查3万余家(次),排查整改隐患2642处,立案处罚5759家(辆),关闭取缔13家,停产整顿135家,罚没金额达1468.98万元,强度之大前所未有、震慑之强前所未有。探索形成了一批行之有效、可供推广的“无锡经验”:“全链条”治超监管将全市普通公路超限率压降至0.17%,为全省最低;“智网行动”实施“五步法”打击大客车非法营运,为全省首试,入选全国“平安交通特别推荐”案例;在全国首创车辆体检,精准查获“百吨王”,共查处“百吨王”车辆35辆。“平安交通”扎实推进,全市“两客一危”车辆100%安装主动安全智能防控系统;清理“两客一危”挂靠车辆679辆;全面取消800公里以上班线客运经营权。开展“全景式”安全生产宣讲1090次,14716家企业、20147人参加,监管企业覆盖率达100%。长效机制逐步构建,编制3个交通运输领域安全生产监管导则、12个长效管理机制,聘请了106名专家成立了全市交通运输行业安全管理专家库。修订完善安全专项预案13项,开展各类应急演练51次。牵头开展铁路沿线环境综合整治,全年共完成高铁沿线317处、普铁沿线483处安全隐患整治,销号率100%。

  法治成效更显。加强法治政府部门建设,完成《无锡市货物运输车辆超限超载治理条例》立法调研和《无锡市民用机场净空环境保护办法》立法起草工作。市级层面交通综合执法改革圆满完成,开启了综合行政执法监督“新纪元”。突出围绕安全生产和生态环保,开展了为期半年的“护盾”专项执法行动,依据“一法两条例”立案达143起,有力震慑了交通违法违规行为。积极探索创新执法手段,通过“行政拘留+一案数罚”重罚违规危化品运输,对同一案件不同违法主体、违法行为分别由公安、交通、应急三部门依法处罚,全省首罚,共处罚3起、拘留2人;我市水上执法《推行执法全过程记录确保水上执法全过程留痕和可回溯》案例入选全省交通运输行政执法“十大样板”。

  发展底色更绿。积极落实“美丽无锡”部署,制定印发《无锡市美丽交通实施方案》,全力推动交通行业绿色发展。“美丽河湖”行动有效推进,全年清理拆解“三无”船舶1801艘,取缔无证无评码头209个,内河170家干散货码头粉尘在线监测系统建成,走在全省前列;建成无锡(江阴)港水上洗舱站并调试运营,年洗舱能力达600艘次。认真落实“共抓大保护”方针要求,在全省率先完成长江过驳整治,得到2次省级通报表扬;江阴勇挑重担、靠前协调,做了大量艰辛的工作,实现“两提前、两第一”(提前停止作业、撤销关闭,提前拆除设备;全省第一拆解浮吊、全省第一办理手续)的优异成绩。积极落实船舶防污染工作,全年接受船舶垃圾632吨、船舶生活污水736立方米、船舶油类污染物169立方米;全市沿江32家和沿京杭大运河53家在营港口企业实现船舶污染物“应收尽收”。深入开展交通干线沿线环境综合整治,锡山区东港镇集镇段荣获全省“十佳集镇段”第一名。淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车5825辆;新吴区在全省率先推出“共享喷涂中心”,探索出汽修行业废气治理新路径。

  管理模式更智。加快推进信息技术与交通运输深度融合,S342“智慧公路”项目通过交工验收,在全国率先建成普通国省干线智慧公路示范工程,在今年应对冰冻雨雪恶劣天气中,自动消除冰雪系统首战告捷,充分发挥了科技成效。全面推进ETC推广发行,货车ETC安装2.3万余辆,水上ETC缴费占比在90%以上。“智慧治超”迈出前进一步,基本建成“货物装载源头信息化监管平台”,完成255家重点货源单位设施安装,接入平台已有213家;“路面动态称重检测系统”建成6套,在建33套。

  (五)交通行业形象显著提升

  聚焦党建引领、聚力夯实根基,全力推动行业文明建设和业务工作深度融合,干事热情全面迸发、内部运行更加规范、对外面貌焕然一新。

  抓党建,凝聚发展合力。始终把党的政治建设摆在首位,坚持思想建党、纪律强党同向发力,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真开展党的十九届五中全会精神宣贯、“七种能力”大讨论活动,进一步筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。积极开展党建品牌创建,突出“锡通八达 交通先锋”主题建成局机关党建文化走廊。大众公司、爱邦公司着力加强规范化、标准化建设,党的建设焕发新活力。坚持全面从严治党,持之以恒正风肃纪,主动接受市纪委监委第六派驻纪检监察组的监督;加强廉政教育,开展岗位廉政风险点梳理排查,汇编印发《交通岗位廉政教育读本》。

  抓队伍,激发干事活力。结合体制改革,启动干部选拔任用和公务员职级晋升工作,共提拔干部8人次,晋升非领导职务9人次;配强局属单位领导班子,形成老中青搭配、结构合理的干部梯度;定向选调公务员2人,公开招聘事业单位化工专业人员15人。加强干部教育管理,制定实施了《干部人事管理若干规定》《公务员平时考核方案》。加强人才队伍建设,推荐1人入选省交通运输“高层次领军人才培养计划”。

  抓管理,增强内生动力。对标市委、市政府工作要求,着力规范办文、办事、办会流程,严格落实“为基层减负”,文件、会议同比压缩14%、25%。加强财务管理和审计监督,稳妥做好了事业单位机构改革经济责任审计和资产清算等工作。积极发挥工会优势,广泛组织参与劳动竞赛、“安康杯”及各类职工文化活动,提升干部职工幸福指数。深化军民融合,高质量完成国防交通战备各项工作任务。此外,扎实做好信访稳定、档案保密、后勤保障等工作,确保机关安全有序运转。

  抓宣传,彰显交通魅力。充分发挥政务新媒体优势,立足展形象、重服务、接地气,“无锡交通”“无锡交通执法”等微信公众号累计推送宣传稿240期累计700余篇,关注度超10万人。建立网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制,妥善做好舆情应对,守牢主阵地、弘扬正能量。积极开展行业文明创建,2020年共摘获集体省级荣誉21个、市级荣誉17个,个人省级荣誉10个、市级荣誉13个。

  第二部分 无锡市交通运输局2020年度部门决算表

  

收入支出决算总表

  

 

  

 

  

 

  

公开01

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

收入

  

支出

  

 

  

项目

  

决算数

  

按功能分类

  

决算数

  

一、一般公共预算财政拨款收入

  

474,569.07

  

一、一般公共服务支出

  

0.60

  

二、政府性基金预算财政拨款收入

  

159,855.11

  

二、外交支出

  

 

  

三、国有资本经营预算财政拨款收入

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

四、上级补助收入

  

 

  

四、公共安全支出

  

63.23

  

五、事业收入

  

 

  

五、教育支出

  

 

  

六、经营收入

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

七、附属单位上缴收入

  

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

 

  

八、其他收入

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

1,276.28

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

606.85

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

2,384.00

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

586,770.87

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

41,273.59

  

 

  

 

  

十四、资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

 

  

 

  

 

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

2,002.46

  

 

  

 

  

二十、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

二十一、国有资本经营预算支出

  

 

  

 

  

 

  

二十二、灾害防治及应急管理支出

  

 

  

 

  

 

  

二十三、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

二十四、债务还本支出

  

 

  

 

  

 

  

二十五、债务付息支出

  

 

  

 

  

 

  

二十六、抗疫特别国债安排的支出

  

 

  

本年收入合计

  

634,424.18

  

本年支出合计

  

634,424.18

  

使用非财政拨款结余

  

 

  

结余分配

  

 

  

年初结转和结余

  

 

  

年末结转和结余

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总计

  

634,424.18

  

总计

  

634,424.18

  

 

 

  

 

  

收入决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开02

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年收入合计

  

财政拨款收入

  

上级补助收入

  

事业收入

  

经营收入

  

附属单位上缴收入

  

其他收入

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

小计

  

其中:教育收费

  

合计

  

634,424.18

  

634,424.18

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

201

  

一般公共服务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20132

  

组织事务

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2013299

  

  其他组织事务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

204

  

公共安全支出

  

63.23

  

63.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

208

  

社会保障和就业支出

  

1,276.28

  

1,276.28

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20805

  

行政事业单位养老支出

  

1,274.88

  

1,274.88

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

823.65

  

823.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

451.23

  

451.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

1.40

  

1.40

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

1.40

  

1.40

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

210

  

卫生健康支出

  

606.85

  

606.85

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21004

  

公共卫生

  

94.32

  

94.32

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2100410

  

  突发公共卫生事件应急处理

  

94.32

  

94.32

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

512.53

  

512.53

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗

  

63.80

  

63.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2101102

  

  事业单位医疗

  

448.73

  

448.73

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

211

  

节能环保支出

  

2,384.00

  

2,384.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21110

  

能源节约利用

  

2,384.00

  

2,384.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2111001

  

  能源节约利用

  

2,384.00

  

2,384.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

212

  

城乡社区支出

  

586,770.87

  

586,770.87

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21203

  

城乡社区公共设施

  

243,558.96

  

243,558.96

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2120399

  

  其他城乡社区公共设施支出

  

243,558.96

  

243,558.96

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21208

  

国有土地使用权出让收入安排的支出

  

153,636.22

  

153,636.22

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2120801

  

  征地和拆迁补偿支出

  

7,000.00

  

7,000.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2120803

  

  城市建设支出

  

146,636.22

  

146,636.22

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

189,575.69

  

189,575.69

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2129901

  

  其他城乡社区支出

  

189,575.69

  

189,575.69

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

214

  

交通运输支出

  

41,273.59

  

41,273.59

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21401

  

公路水路运输

  

27,396.79

  

27,396.79

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140101

  

  行政运行

  

1,362.31

  

1,362.31

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140104

  

  公路建设

  

93.00

  

93.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140106

  

  公路养护

  

7,936.98

  

7,936.98

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140123

  

  航道维护

  

2,231.85

  

2,231.85

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140131

  

  海事管理

  

2,657.48

  

2,657.48

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140199

  

  其他公路水路运输支出

  

13,115.17

  

13,115.17

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21403

  

民用航空运输

  

45.00

  

45.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140399

  

  其他民用航空运输支出

  

45.00

  

45.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21404

  

成品油价格改革对交通运输的补贴

  

5,448.05

  

5,448.05

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140401

  

  对城市公交的补贴

  

1,926.00

  

1,926.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140402

  

  对农村道路客运的补贴

  

209.60

  

209.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140403

  

  对出租车的补贴

  

3,312.45

  

3,312.45

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21405

  

邮政业支出

  

92.60

  

92.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140599

  

  其他邮政业支出

  

92.60

  

92.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21406

  

车辆购置税支出

  

165.00

  

165.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140601

  

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

  

165.00

  

165.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21462

  

车辆通行费安排的支出

  

1,394.89

  

1,394.89

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2146201

  

  公路还贷

  

250.00

  

250.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2146299

  

  其他车辆通行费安排的支出

  

1,144.89

  

1,144.89

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21469

  

民航发展基金支出

  

4,824.00

  

4,824.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2146901

  

  民航机场建设

  

4,695.00

  

4,695.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2146904

  

  航线和机场补贴

  

22.00

  

22.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2146907

  

  通用航空发展

  

72.00

  

72.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2146999

  

  其他民航发展基金支出

  

35.00

  

35.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21499

  

其他交通运输支出

  

1,907.26

  

1,907.26

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2149901

  

  公共交通运营补助

  

339.00

  

339.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2149999

  

  其他交通运输支出

  

1,568.26

  

1,568.26

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

215

  

资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

46.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21599

  

其他资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

46.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2159999

  

  其他资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

46.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

613.69

  

613.69

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

872.10

  

872.10

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

516.67

  

516.67

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:科目编码科目名称均为必填项

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                     
 

 

  

支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开03

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

上缴上级支出

  

经营支出

  

对附属单位补助支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

 

  

合计

  

634,424.18

  

17,275.20

  

617,148.98

  

 

  

 

  

 

  

201

  

一般公共服务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20132

  

组织事务

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2013299

  

  其他组织事务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

204

  

公共安全支出

  

63.23

  

 

  

63.23

  

 

  

 

  

 

  

208

  

社会保障和就业支出

  

1,276.28

  

1,274.88

  

1.40

  

 

  

 

  

 

  

20805

  

行政事业单位养老支出

  

1,274.88

  

1,274.88

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

823.65

  

823.65

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

451.23

  

451.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

1.40

  

 

  

1.40

  

 

  

 

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

1.40

  

 

  

1.40

  

 

  

 

  

 

  

210

  

卫生健康支出

  

606.85

  

512.53

  

94.32

  

 

  

 

  

 

  

21004

  

公共卫生

  

94.32

  

 

  

94.32

  

 

  

 

  

 

  

2100410

  

  突发公共卫生事件应急处理

  

94.32

  

 

  

94.32

  

 

  

 

  

 

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

512.53

  

512.53

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗

  

63.80

  

63.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2101102

  

  事业单位医疗

  

448.73

  

448.73

  

 

  

 

  

 

  

 

  

211

  

节能环保支出

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

 

  

 

  

 

  

21110

  

能源节约利用

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

 

  

 

  

 

  

2111001

  

  能源节约利用

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

 

  

 

  

 

  

212

  

城乡社区支出

  

586,770.87

  

 

  

586,770.87

  

 

  

 

  

 

  

21203

  

城乡社区公共设施

  

243,558.96

  

 

  

243,558.96

  

 

  

 

  

 

  

2120399

  

  其他城乡社区公共设施支出

  

243,558.96

  

 

  

243,558.96

  

 

  

 

  

 

  

21208

  

国有土地使用权出让收入安排的支出

  

153,636.22

  

 

  

153,636.22

  

 

  

 

  

 

  

2120801

  

  征地和拆迁补偿支出

  

7,000.00

  

 

  

7,000.00

  

 

  

 

  

 

  

2120803

  

  城市建设支出

  

146,636.22

  

 

  

146,636.22

  

 

  

 

  

 

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

189,575.69

  

 

  

189,575.69

  

 

  

 

  

 

  

2129901

  

  其他城乡社区支出

  

189,575.69

  

 

  

189,575.69

  

 

  

 

  

 

  

214

  

交通运输支出

  

41,273.59

  

13,484.73

  

27,788.86

  

 

  

 

  

 

  

21401

  

公路水路运输

  

27,396.79

  

13,076.49

  

14,320.30

  

 

  

 

  

 

  

2140101

  

  行政运行

  

1,362.31

  

1,362.31

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2140104

  

  公路建设

  

93.00

  

 

  

93.00

  

 

  

 

  

 

  

2140106

  

  公路养护

  

7,936.98

  

 

  

7,936.98

  

 

  

 

  

 

  

2140123

  

  航道维护

  

2,231.85

  

 

  

2,231.85

  

 

  

 

  

 

  

2140131

  

  海事管理

  

2,657.48

  

2,178.30

  

479.18

  

 

  

 

  

 

  

2140199

  

  其他公路水路运输支出

  

13,115.17

  

9,535.88

  

3,579.29

  

 

  

 

  

 

  

21403

  

民用航空运输

  

45.00

  

 

  

45.00

  

 

  

 

  

 

  

2140399

  

  其他民用航空运输支出

  

45.00

  

 

  

45.00

  

 

  

 

  

 

  

21404

  

成品油价格改革对交通运输的补贴

  

5,448.05

  

 

  

5,448.05

  

 

  

 

  

 

  

2140401

  

  对城市公交的补贴

  

1,926.00

  

 

  

1,926.00

  

 

  

 

  

 

  

2140402

  

  对农村道路客运的补贴

  

209.60

  

 

  

209.60

  

 

  

 

  

 

  

2140403

  

  对出租车的补贴

  

3,312.45

  

 

  

3,312.45

  

 

  

 

  

 

  

21405

  

邮政业支出

  

92.60

  

 

  

92.60

  

 

  

 

  

 

  

2140599

  

  其他邮政业支出

  

92.60

  

 

  

92.60

  

 

  

 

  

 

  

21406

  

车辆购置税支出

  

165.00

  

 

  

165.00

  

 

  

 

  

 

  

2140601

  

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

  

165.00

  

 

  

165.00

  

 

  

 

  

 

  

21462

  

车辆通行费安排的支出

  

1,394.89

  

408.24

  

986.65

  

 

  

 

  

 

  

2146201

  

  公路还贷

  

250.00

  

 

  

250.00

  

 

  

 

  

 

  

2146299

  

  其他车辆通行费安排的支出

  

1,144.89

  

408.24

  

736.65

  

 

  

 

  

 

  

21469

  

民航发展基金支出

  

4,824.00

  

 

  

4,824.00

  

 

  

 

  

 

  

2146901

  

  民航机场建设

  

4,695.00

  

 

  

4,695.00

  

 

  

 

  

 

  

2146904

  

  航线和机场补贴

  

22.00

  

 

  

22.00

  

 

  

 

  

 

  

2146907

  

  通用航空发展

  

72.00

  

 

  

72.00

  

 

  

 

  

 

  

2146999

  

  其他民航发展基金支出

  

35.00

  

 

  

35.00

  

 

  

 

  

 

  

21499

  

其他交通运输支出

  

1,907.26

  

 

  

1,907.26

  

 

  

 

  

 

  

2149901

  

  公共交通运营补助

  

339.00

  

 

  

339.00

  

 

  

 

  

 

  

2149999

  

  其他交通运输支出

  

1,568.26

  

 

  

1,568.26

  

 

  

 

  

 

  

215

  

资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

 

  

 

  

 

  

21599

  

其他资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

 

  

 

  

 

  

2159999

  

  其他资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

 

  

 

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

613.69

  

613.69

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

872.10

  

872.10

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

516.67

  

516.67

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:科目编码科目名称均为必填项。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

财政拨款收入支出决算总表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开04

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目

  

决算数

  

按功能分类

  

决算数

  

小计

  

一般公共预算财政拨款

  

政府性基金预算财政拨款

  

国有资本经营预算财政拨款

  

一、一般公共预算财政拨款收入

  

474,569.07

  

一、一般公共服务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

二、政府性基金预算财政拨款收入

  

159,855.11

  

二、外交支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

三、国有资本经营预算财政拨款收入

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

四、公共安全支出

  

63.23

  

63.23

  

 

  

 

  

 

  

 

  

五、教育支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

1,276.28

  

1,276.28

  

 

  

 

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

606.85

  

606.85

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

2,384.00

  

2,384.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

586,770.87

  

433,134.65

  

153,636.22

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

41,273.59

  

35,054.70

  

6,218.89

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

46.30

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十一、国有资本经营预算支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十二、灾害防治及应急管理支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十三、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十四、债务还本支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十五、债务付息支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十六、抗疫特别国债安排的支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

本年收入合计

  

634,424.18

  

本年支出合计

  

634,424.18

  

474,569.07

  

159,855.11

  

 

  

年初财政拨款结转和结余

  

 

  

年末财政拨款结转和结余

  

 

  

 

  

 

  

 

  

一、一般公共预算财政拨款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二、政府性基金预算财政拨款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

三、国有资本经营预算财政拨款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总计

  

634,424.18

  

总计

  

634,424.18

  

474,569.07

  

159,855.11

  

 

  

 

 

  

财政拨款支出决算表(功能科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开05

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

634,424.18

  

17,275.20

  

617,148.98

  

201

  

一般公共服务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

20132

  

组织事务

  

0.60

  

0.60

  

 

  

2013299

  

  其他组织事务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

204

  

公共安全支出

  

63.23

  

 

  

63.23

  

208

  

社会保障和就业支出

  

1,276.28

  

1,274.88

  

1.40

  

20805

  

行政事业单位养老支出

  

1,274.88

  

1,274.88

  

 

  

2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

823.65

  

823.65

  

 

  

2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

451.23

  

451.23

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

1.40

  

 

  

1.40

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

1.40

  

 

  

1.40

  

210

  

卫生健康支出

  

606.85

  

512.53

  

94.32

  

21004

  

公共卫生

  

94.32

  

 

  

94.32

  

2100410

  

  突发公共卫生事件应急处理

  

94.32

  

 

  

94.32

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

512.53

  

512.53

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗

  

63.80

  

63.80

  

 

  

2101102

  

  事业单位医疗

  

448.73

  

448.73

  

 

  

211

  

节能环保支出

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

21110

  

能源节约利用

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

2111001

  

  能源节约利用

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

212

  

城乡社区支出

  

586,770.87

  

 

  

586,770.87

  

21203

  

城乡社区公共设施

  

243,558.96

  

 

  

243,558.96

  

2120399

  

  其他城乡社区公共设施支出

  

243,558.96

  

 

  

243,558.96

  

21208

  

国有土地使用权出让收入安排的支出

  

153,636.22

  

 

  

153,636.22

  

2120801

  

  征地和拆迁补偿支出

  

7,000.00

  

 

  

7,000.00

  

2120803

  

  城市建设支出

  

146,636.22

  

 

  

146,636.22

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

189,575.69

  

 

  

189,575.69

  

2129901

  

  其他城乡社区支出

  

189,575.69

  

 

  

189,575.69

  

214

  

交通运输支出

  

41,273.59

  

13,484.73

  

27,788.86

  

21401

  

公路水路运输

  

27,396.79

  

13,076.49

  

14,320.30

  

2140101

  

  行政运行

  

1,362.31

  

1,362.31

  

 

  

2140104

  

  公路建设

  

93.00

  

 

  

93.00

  

2140106

  

  公路养护

  

7,936.98

  

 

  

7,936.98

  

2140123

  

  航道维护

  

2,231.85

  

 

  

2,231.85

  

2140131

  

  海事管理

  

2,657.48

  

2,178.30

  

479.18

  

2140199

  

  其他公路水路运输支出

  

13,115.17

  

9,535.88

  

3,579.29

  

21403

  

民用航空运输

  

45.00

  

 

  

45.00

  

2140399

  

  其他民用航空运输支出

  

45.00

  

 

  

45.00

  

21404

  

成品油价格改革对交通运输的补贴

  

5,448.05

  

 

  

5,448.05

  

2140401

  

  对城市公交的补贴

  

1,926.00

  

 

  

1,926.00

  

2140402

  

  对农村道路客运的补贴

  

209.60

  

 

  

209.60

  

2140403

  

  对出租车的补贴

  

3,312.45

  

 

  

3,312.45

  

21405

  

邮政业支出

  

92.60

  

 

  

92.60

  

2140599

  

  其他邮政业支出

  

92.60

  

 

  

92.60

  

21406

  

车辆购置税支出

  

165.00

  

 

  

165.00

  

2140601

  

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

  

165.00

  

 

  

165.00

  

21462

  

车辆通行费安排的支出

  

1,394.89

  

408.24

  

986.65

  

2146201

  

  公路还贷

  

250.00

  

 

  

250.00

  

2146299

  

  其他车辆通行费安排的支出

  

1,144.89

  

408.24

  

736.65

  

21469

  

民航发展基金支出

  

4,824.00

  

 

  

4,824.00

  

2146901

  

  民航机场建设

  

4,695.00

  

 

  

4,695.00

  

2146904

  

  航线和机场补贴

  

22.00

  

 

  

22.00

  

2146907

  

  通用航空发展

  

72.00

  

 

  

72.00

  

2146999

  

  其他民航发展基金支出

  

35.00

  

 

  

35.00

  

21499

  

其他交通运输支出

  

1,907.26

  

 

  

1,907.26

  

2149901

  

  公共交通运营补助

  

339.00

  

 

  

339.00

  

2149999

  

  其他交通运输支出

  

1,568.26

  

 

  

1,568.26

  

215

  

资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

21599

  

其他资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

2159999

  

  其他资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

221

  

住房保障支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

613.69

  

613.69

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

872.10

  

872.10

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

516.67

  

516.67

  

 

  

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开06

  

 

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

 

  

项目

  

财政拨款基本支出

  

 

  

经济分类科目编码

  

科目名称

  

合计

  

人员经费

  

公用经费

  

 

  

合计

  

17,275.20

  

15,222.10

  

2,053.10

  

 

  

301

  

 工资福利支出

  

14,192.36

  

14,192.36

  

 

  

 

  

  30101

  

  基本工资

  

1,959.81

  

1,959.81

  

 

  

 

  

  30102

  

  津贴补贴

  

2,801.37

  

2,801.37

  

 

  

 

  

  30103

  

  奖金

  

769.06

  

769.06

  

 

  

 

  

  30106

  

  伙食补助费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30107

  

  绩效工资

  

5,086.24

  

5,086.24

  

 

  

 

  

  30108

  

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

1,097.70

  

1,097.70

  

 

  

 

  

  30109

  

  职业年金缴费

  

568.59

  

568.59

  

 

  

 

  

  30110

  

  职工基本医疗保险缴费

  

582.89

  

582.89

  

 

  

 

  

  30111

  

  公务员医疗补助缴费

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

  30112

  

  其他社会保障缴费

  

86.80

  

86.80

  

 

  

 

  

  30113

  

  住房公积金

  

920.97

  

920.97

  

 

  

 

  

  30114

  

  医疗费

  

31.96

  

31.96

  

 

  

 

  

  30199

  

  其他工资福利支出

  

286.97

  

286.97

  

 

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

2,023.97

  

 

  

2,023.97

  

 

  

  30201

  

  办公费

  

260.71

  

 

  

260.71

  

 

  

  30202

  

  印刷费

  

9.10

  

 

  

9.10

  

 

  

  30203

  

  咨询费

  

0.12

  

 

  

0.12

  

 

  

  30204

  

  手续费

  

3.54

  

 

  

3.54

  

 

  

  30205

  

  水费

  

25.77

  

 

  

25.77

  

 

  

  30206

  

  电费

  

89.86

  

 

  

89.86

  

 

  

  30207

  

  邮电费

  

70.01

  

 

  

70.01

  

 

  

  30208

  

  取暖费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30209

  

  物业管理费

  

135.75

  

 

  

135.75

  

 

  

  30211

  

  差旅费

  

42.98

  

 

  

42.98

  

 

  

  30212

  

  因公出国(境)费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30213

  

  维修(护)费

  

147.94

  

 

  

147.94

  

 

  

  30214

  

  租赁费

  

0.50

  

 

  

0.50

  

 

  

  30215

  

  会议费

  

3.39

  

 

  

3.39

  

 

  

  30216

  

  培训费

  

39.26

  

 

  

39.26

  

 

  

  30217

  

  公务接待费

  

4.71

  

 

  

4.71

  

 

  

  30218

  

  专用材料费

  

2.60

  

 

  

2.60

  

 

  

  30224

  

  被装购置费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30225

  

  专用燃料费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30226

  

  劳务费

  

641.82

  

 

  

641.82

  

 

  

  30227

  

  委托业务费

  

0.50

  

 

  

0.50

  

 

  

  30228

  

  工会经费

  

120.79

  

 

  

120.79

  

 

  

  30229

  

  福利费

  

109.93

  

 

  

109.93

  

 

  

  30231

  

  公务用车运行维护费

  

160.16

  

 

  

160.16

  

 

  

  30239

  

  其他交通费用

  

45.89

  

 

  

45.89

  

 

  

  30240

  

  税金及附加费用

  

1.04

  

 

  

1.04

  

 

  

  30299

  

  其他商品和服务支出

  

107.60

  

 

  

107.60

  

 

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

1,029.74

  

1,029.74

  

 

  

 

  

  30301

  

  离休费

  

51.65

  

51.65

  

 

  

 

  

  30302

  

  退休费

  

949.94

  

949.94

  

 

  

 

  

  30303

  

  退职(役)费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30304

  

  抚恤金

  

6.04

  

6.04

  

 

  

 

  

  30305

  

  生活补助

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  

  30306

  

  救济费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30307

  

  医疗费补助

  

1.07

  

1.07

  

 

  

 

  

  30308

  

  助学金

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30309

  

  奖励金

  

3.67

  

3.67

  

 

  

 

  

  30310

  

  个人农业生产补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30311

  

  代缴社会保险费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30399

  

  其他对个人和家庭的补助

  

16.17

  

16.17

  

 

  

 

  

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30701

  

  国内债务付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30702

  

  国外债务付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30703

  

  国内债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30704

  

  国外债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

310

  

资本性支出

  

29.13

  

 

  

29.13

  

 

  

  31001

  

  房屋建筑物购建

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31002

  

  办公设备购置

  

12.25

  

 

  

12.25

  

 

  

  31003

  

  专用设备购置

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31005

  

  基础设施建设

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31006

  

  大型修缮

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31007

  

  信息网络及软件购置更新

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31008

  

  物资储备

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31009

  

  土地补偿

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31010

  

  安置补助

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31011

  

  地上附着物和青苗补偿

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31012

  

  拆迁补偿

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31013

  

  公务用车购置

  

16.88

  

 

  

16.88

  

 

  

  31019

  

  其他交通工具购置

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31021

  

  文物和陈列品购置

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31022

  

  无形资产购置

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31099

  

  其他资本性支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

312

  

对企业补助

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31201

  

  资本金注入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31203

  

  政府投资基金股权投资

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31204

  

  费用补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31205

  

  利息补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31299

  

  其他对企业补助

  

 

  

 

  

 

  

 

  

399

  

其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  39906

  

  赠与

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  39907

  

  国家赔偿费用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  39908

  

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  39999

  

  其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

一般公共预算支出决算表(功能科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开07

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

474,569.07

  

16,866.96

  

457,702.11

  

201

  

一般公共服务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

20132

  

组织事务

  

0.60

  

0.60

  

 

  

2013299

  

  其他组织事务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

204

  

公共安全支出

  

63.23

  

 

  

63.23

  

208

  

社会保障和就业支出

  

1,276.28

  

1,274.88

  

1.40

  

20805

  

行政事业单位养老支出

  

1,274.88

  

1,274.88

  

 

  

2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

823.65

  

823.65

  

 

  

2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

451.23

  

451.23

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

1.40

  

 

  

1.40

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

1.40

  

 

  

1.40

  

210

  

卫生健康支出

  

606.85

  

512.53

  

94.32

  

21004

  

公共卫生

  

94.32

  

 

  

94.32

  

2100410

  

  突发公共卫生事件应急处理

  

94.32

  

 

  

94.32

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

512.53

  

512.53

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗

  

63.80

  

63.80

  

 

  

2101102

  

  事业单位医疗

  

448.73

  

448.73

  

 

  

211

  

节能环保支出

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

21110

  

能源节约利用

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

2111001

  

  能源节约利用

  

2,384.00

  

 

  

2,384.00

  

212

  

城乡社区支出

  

433,134.65

  

 

  

433,134.65

  

21203

  

城乡社区公共设施

  

243,558.96

  

 

  

243,558.96

  

2120399

  

  其他城乡社区公共设施支出

  

243,558.96

  

 

  

243,558.96

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

189,575.69

  

 

  

189,575.69

  

2129901

  

  其他城乡社区支出

  

189,575.69

  

 

  

189,575.69

  

214

  

交通运输支出

  

35,054.70

  

13,076.49

  

21,978.21

  

21401

  

公路水路运输

  

27,396.79

  

13,076.49

  

14,320.30

  

2140101

  

  行政运行

  

1,362.31

  

1,362.31

  

 

  

2140104

  

  公路建设

  

93.00

  

 

  

93.00

  

2140106

  

  公路养护

  

7,936.98

  

 

  

7,936.98

  

2140123

  

  航道维护

  

2,231.85

  

 

  

2,231.85

  

2140131

  

  海事管理

  

2,657.48

  

2,178.30

  

479.18

  

2140199

  

  其他公路水路运输支出

  

13,115.17

  

9,535.88

  

3,579.29

  

21403

  

民用航空运输

  

45.00

  

 

  

45.00

  

2140399

  

  其他民用航空运输支出

  

45.00

  

 

  

45.00

  

21404

  

成品油价格改革对交通运输的补贴

  

5,448.05

  

 

  

5,448.05

  

2140401

  

  对城市公交的补贴

  

1,926.00

  

 

  

1,926.00

  

2140402

  

  对农村道路客运的补贴

  

209.60

  

 

  

209.60

  

2140403

  

  对出租车的补贴

  

3,312.45

  

 

  

3,312.45

  

21405

  

邮政业支出

  

92.60

  

 

  

92.60

  

2140599

  

  其他邮政业支出

  

92.60

  

 

  

92.60

  

21406

  

车辆购置税支出

  

165.00

  

 

  

165.00

  

2140601

  

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

  

165.00

  

 

  

165.00

  

21499

  

其他交通运输支出

  

1,907.26

  

 

  

1,907.26

  

2149901

  

  公共交通运营补助

  

339.00

  

 

  

339.00

  

2149999

  

  其他交通运输支出

  

1,568.26

  

 

  

1,568.26

  

215

  

资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

21599

  

其他资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

2159999

  

  其他资源勘探工业信息等支出

  

46.30

  

 

  

46.30

  

221

  

住房保障支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

2,002.46

  

2,002.46

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

613.69

  

613.69

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

872.10

  

872.10

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

516.67

  

516.67

  

 

  

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开08

  

 

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

 

  

项目

  

一般公共预算财政拨款基本支出

  

 

  

经济分类科目编码

  

科目名称

  

合计

  

人员经费

  

公用经费

  

 

  

合计

  

16,866.96

  

15,222.10

  

1,644.86

  

 

  

301

  

 工资福利支出

  

14,192.36

  

14,192.36

  

 

  

 

  

  30101

  

  基本工资

  

1,959.81

  

1,959.81

  

 

  

 

  

  30102

  

  津贴补贴

  

2,801.37

  

2,801.37

  

 

  

 

  

  30103

  

  奖金

  

769.06

  

769.06

  

 

  

 

  

  30106

  

  伙食补助费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30107

  

  绩效工资

  

5,086.24

  

5,086.24

  

 

  

 

  

  30108

  

  机关事业单位基本养老保险缴费

  

1,097.70

  

1,097.70

  

 

  

 

  

  30109

  

  职业年金缴费

  

568.59

  

568.59

  

 

  

 

  

  30110

  

  职工基本医疗保险缴费

  

582.89

  

582.89

  

 

  

 

  

  30111

  

  公务员医疗补助缴费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30112

  

  其他社会保障缴费

  

86.80

  

86.80

  

 

  

 

  

  30113

  

  住房公积金

  

920.97

  

920.97

  

 

  

 

  

  30114

  

  医疗费

  

31.96

  

31.96

  

 

  

 

  

  30199

  

  其他工资福利支出

  

286.97

  

286.97

  

 

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

1,615.73

  

 

  

1,615.73

  

 

  

  30201

  

  办公费

  

253.45

  

 

  

253.45

  

 

  

  30202

  

  印刷费

  

9.10

  

 

  

9.10

  

 

  

  30203

  

  咨询费

  

0.12

  

 

  

0.12

  

 

  

  30204

  

  手续费

  

0.33

  

 

  

0.33

  

 

  

  30205

  

  水费

  

18.17

  

 

  

18.17

  

 

  

  30206

  

  电费

  

74.31

  

 

  

74.31

  

 

  

  30207

  

  邮电费

  

68.67

  

 

  

68.67

  

 

  

  30208

  

  取暖费

  

0.00

  

 

  

0.00

  

 

  

  30209

  

  物业管理费

  

135.75

  

 

  

135.75

  

 

  

  30211

  

  差旅费

  

42.86

  

 

  

42.86

  

 

  

  30212

  

  因公出国(境)费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30213

  

  维修(护)费

  

145.33

  

 

  

145.33

  

 

  

  30214

  

  租赁费

  

0.50

  

 

  

0.50

  

 

  

  30215

  

  会议费

  

3.39

  

 

  

3.39

  

 

  

  30216

  

  培训费

  

39.11

  

 

  

39.11

  

 

  

  30217

  

  公务接待费

  

4.21

  

 

  

4.21

  

 

  

  30218

  

  专用材料费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30224

  

  被装购置费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30225

  

  专用燃料费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30226

  

  劳务费

  

326.21

  

 

  

326.21

  

 

  

  30227

  

  委托业务费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30228

  

  工会经费

  

120.79

  

 

  

120.79

  

 

  

  30229

  

  福利费

  

109.93

  

 

  

109.93

  

 

  

  30231

  

  公务用车运行维护费

  

156.49

  

 

  

156.49

  

 

  

  30239

  

  其他交通费用

  

45.89

  

 

  

45.89

  

 

  

  30240

  

  税金及附加费用

  

1.04

  

 

  

1.04

  

 

  

  30299

  

  其他商品和服务支出

  

60.08

  

 

  

60.08

  

 

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

1,029.74

  

1,029.74

  

 

  

 

  

  30301

  

  离休费

  

51.65

  

51.65

  

 

  

 

  

  30302

  

  退休费

  

949.94

  

949.94

  

 

  

 

  

  30303

  

  退职(役)费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30304

  

  抚恤金

  

6.04

  

6.04

  

 

  

 

  

  30305

  

  生活补助

  

1.20

  

1.20

  

 

  

 

  

  30306

  

  救济费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30307

  

  医疗费补助

  

1.07

  

1.07

  

 

  

 

  

  30308

  

  助学金

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30309

  

  奖励金

  

3.67

  

3.67

  

 

  

 

  

  30310

  

  个人农业生产补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30311

  

  代缴社会保险费

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30399

  

  其他对个人和家庭的补助

  

16.17

  

16.17

  

 

  

 

  

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30701

  

  国内债务付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30702

  

  国外债务付息

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30703

  

  国内债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  30704

  

  国外债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  

 

  

310

  

资本性支出

  

29.13

  

 

  

29.13

  

 

  

  31001

  

  房屋建筑物购建

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31002

  

  办公设备购置

  

12.25

  

 

  

12.25

  

 

  

  31003

  

  专用设备购置

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31005

  

  基础设施建设

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31006

  

  大型修缮

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31007

  

  信息网络及软件购置更新

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31008

  

  物资储备

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31009

  

  土地补偿

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31010

  

  安置补助

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31011

  

  地上附着物和青苗补偿

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31012

  

  拆迁补偿

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31013

  

  公务用车购置

  

16.88

  

 

  

16.88

  

 

  

  31019

  

  其他交通工具购置

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31021

  

  文物和陈列品购置

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31022

  

  无形资产购置

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31099

  

  其他资本性支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

312

  

对企业补助

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31201

  

  资本金注入

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31203

  

  政府投资基金股权投资

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31204

  

  费用补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31205

  

  利息补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  31299

  

  其他对企业补助

  

 

  

 

  

 

  

 

  

399

  

其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  39906

  

  赠与

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  39907

  

  国家赔偿费用支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  39908

  

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  39999

  

  其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

             

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开09

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

三公经费

  

会议费

  

培训费

  

三公经费

  合计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务接待费

  

小计

  

公务用车购置费

  

公务用车运行维护费

  

 177.58

  

 

  

 173.37

  

 16.88

  

 156.49

  

 4.21

  

 3.39

  

 41.27

  

相关统计数:

  

 

  

 

  

项目

  

统计数

  

项目

  

统计数

  

 

  

 

  

因公出国(境)团组数()

  

 

  

因公出国(境)人次数()

  

 

  

 

  

 

  

公务用车购置数()

  

 1

  

公务用车保有量()

  

 114

  

 

  

 

  

国内公务接待批次()

  

 157

  

国内公务接待人次()

  

 791

  

 

  

 

  

国(境)外公务接待批次()

  

 

  

国(境)外公务接待人次()

  

 

  

 

  

 

  

召开会议次数()

  

 27

  

参加会议人次()

  

 508

  

 

  

 

  

组织培训次数()

  

 47

  

参加培训人次()

  

 1,367

  

 

  

 

  

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

  

 

  

 

  

 

 

  

政府性基金预算收入支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开10

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

年初结转和结余

  

本年收入

  

本年支出

  

年末结转和结余

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

小计

  

基本支出

  

项目支出

  

栏次

  

 

  

 

  

1

  

2

  

3

  

 

  

合计

  

 

  

159,855.11

  

159,855.11

  

408.24

  

159,446.87

  

 

  

212

  

城乡社区支出

  

 

  

153,636.22

  

153,636.22

  

 

  

153,636.22

  

 

  

21208

  

国有土地使用权出让收入安排的支出

  

 

  

153,636.22

  

153,636.22

  

 

  

153,636.22

  

 

  

2120801

  

  征地和拆迁补偿支出

  

 

  

7,000.00

  

7,000.00

  

 

  

7,000.00

  

 

  

2120803

  

  城市建设支出

  

 

  

146,636.22

  

146,636.22

  

 

  

146,636.22

  

 

  

214

  

交通运输支出

  

 

  

6,218.89

  

6,218.89

  

408.24

  

5,810.65

  

 

  

21462

  

车辆通行费安排的支出

  

 

  

1,394.89

  

1,394.89

  

408.24

  

986.65

  

 

  

2146201

  

  公路还贷

  

 

  

250.00

  

250.00

  

 

  

250.00

  

 

  

2146299

  

  其他车辆通行费安排的支出

  

 

  

1,144.89

  

1,144.89

  

408.24

  

736.65

  

 

  

21469

  

民航发展基金支出

  

 

  

4,824.00

  

4,824.00

  

 

  

4,824.00

  

 

  

2146901

  

  民航机场建设

  

 

  

4,695.00

  

4,695.00

  

 

  

4,695.00

  

 

  

2146904

  

  航线和机场补贴

  

 

  

22.00

  

22.00

  

 

  

22.00

  

 

  

2146907

  

  通用航空发展

  

 

  

72.00

  

72.00

  

 

  

72.00

  

 

  

2146999

  

  其他民航发展基金支出

  

 

  

35.00

  

35.00

  

 

  

35.00

  

 

  

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

     2. “科目编码科目名称均为必填项。

  

 

  

 

 

  

一般公共预算机关运行经费支出决算表

  

 

  

 

  

公开11

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

金额单位:万元

  

项目

  

机关运行经费支出决算

  

科目编码

  

科目名称

  

合计

  

 129.47

  

302

  

商品和服务支出

  

120.19

  

  30201

  

  办公费

  

11.26

  

  30202

  

  印刷费

  

6.45

  

  30203

  

  咨询费

  

 

  

  30204

  

  手续费

  

 

  

  30205

  

  水费

  

3.48

  

  30206

  

  电费

  

 

  

  30207

  

  邮电费

  

3.53

  

  30208

  

  取暖费

  

 

  

  30209

  

  物业管理费

  

 

  

  30211

  

  差旅费

  

18.90

  

  30212

  

  因公出国(境)费用

  

 

  

  30213

  

  维修(护)费

  

5.41

  

  30214

  

  租赁费

  

 

  

  30215

  

  会议费

  

1.73

  

  30216

  

  培训费

  

3.17

  

  30217

  

  公务接待费

  

1.36

  

  30218

  

  专用材料费

  

 

  

  30224

  

  被装购置费

  

 

  

  30225

  

  专用燃料费

  

 

  

  30226

  

  劳务费

  

0.15

  

  30227

  

  委托业务费

  

 

  

  30228

  

  工会经费

  

17.62

  

  30229

  

  福利费

  

0.20

  

  30231

  

  公务用车运行维护费

  

 

  

  30239

  

  其他交通费用

  

45.16

  

  30240

  

  税金及附加费用

  

 

  

  30299

  

  其他商品和服务支出

  

1.77

  

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

310

  

资本性支出

  

9.28

  

  31001

  

  房屋建筑物购建

  

 

  

  31002

  

  办公设备购置

  

9.28

  

  31003

  

  专用设备购置

  

 

  

  31005

  

  基础设施建设

  

 

  

  31006

  

  大型修缮

  

 

  

  31007

  

  信息网络及软件购置更新

  

 

  

  31008

  

  物资储备

  

 

  

  31009

  

  土地补偿

  

 

  

  31010

  

  安置补助

  

 

  

  31011

  

  地上附着物和青苗补偿

  

 

  

  31012

  

  拆迁补偿

  

 

  

  31013

  

  公务用车购置

  

 

  

  31019

  

  其他交通工具购置

  

 

  

  31021

  

  文物和陈列品购置

  

 

  

  31022

  

  无形资产购置

  

 

  

  31099

  

  其他资本性支出

  

 

  

312

  

对企业补助

  

 

  

399

  

其他支出

  

 

  

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

政府采购支出决算表

  

 

  

公开12

  

部门名称:无锡市交通运输局

  

单位:万元

  

采购品目大类

  

金额

  

合计

  

1,529.50

  

一、政府采购货物支出

  

342.39

  

二、政府采购工程支出

  

190.00

  

三、政府采购服务支出

  

997.11

  

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

  

 

  

 

 

  第三部分  2020年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市交通运输局2020年度收入、支出总计634424.18万元,与上年相比收、支总计各减少14166.12万元,减少2.18%。其中:

  (一)收入总计634424.18万元。包括:

  1.一般公共预算财政拨款收入474569.07万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加51076.5万元,增长12.06%。主要原因是交通建设投资项目及投入金额增长。

  2.政府性基金预算财政拨款收入159855.11万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比减少53242.62万元,减少24.99%。主要原因是来源于政府性基金预算的轨道交通建设资金减少。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比减少12000万元,减少100%。主要原因是调入了一般公共预算。

  4.上级补助收入0万元。与上年决算数相同。

  5.事业收入0万元。与上年决算数相同。

  6.经营收入0万元。与上年决算数相同。

  7.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同。

  8.其他收入0万元。与上年决算数相同。

  9.使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

  10.年初结转和结余0万元。

  (二)支出总计634424.18万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出0.6万元,主要用于培养对象津贴。与上年相比减少1.79万元,减少74.9%。主要原因是减少了引才活动经费。

  2.公共安全(类)支出63.23万元,主要用于工程建设经费。与上年相比增加63.23万元。主要原因是新增了工程建设经费。

  3.社会保障和就业(类)支出1276.28万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出,阳光扶贫。与上年相比增加283.36万元,增长28.54%。主要原因是海事机构功能科目调整。

  4.卫生健康(类)支出606.85万元,主要用于支付职工医疗保险费等单位承担部分、疫情防控。与上年相比增加194.81万元,增长47.28%。主要原因是海事机构功能科目调整、疫情防控专项经费。

  5.节能环保(类)支出2384万元,主要用于节能减排补助资金(公交运营补贴)。与上年相比减少23578万元,减少90.82%。主要原因是政府专项功能科目调整。

  6.城乡社区(类)支出586770.87万元,主要用于轨道交通建设项目资金、轨道交通运营补贴、公交运营补贴、312国道无锡飞凤路至金城东路段改扩建工程、苏锡常南部高速项目市级出资、312国道锡虞立交至通江大道段改扩建工程、西环线道路建设、宜马快速通道建设、新锡澄路北延建设补贴等。与上年相比增加60464.76万元,增长11.49%。主要原因是建设项目变化、政府专项功能科目调整。

  7.交通运输(类)支出41273.59万元,主要用于基本支出、部门运转性项目、上级转移支付项目、政府专项。与上年相比减少40155.96万元,减少49.31%。主要原因是上级转移支付项目变化、政府专项功能科目调整。

  8.资源勘探信息等(类)支出46.3万元,主要用于快递末端网点信息监管平台。与上年相比减少70.22万元,减少60.26%。主要原因是项目及投入金额变动。

  9.住房保障(类)支出2002.46万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加633.69万元,增长46.3%。主要原因是海事机构功能科目调整、按政策调整了缴费基数。

  10.其他(类)支出0万元。与上年相比减少12000万元,减少100%。主要原因是政府专项功能科目调整。

  11.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年决算数相同。

  12.年末结转和结余0万元。

  二、收入决算情况说明

  无锡市交通运输局本年收入合计634424.18万元,其中:财政拨款收入634424.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

  三、支出决算情况说明

  无锡市交通运输局本年支出合计634424.18万元,其中:基本支出17275.2万元,占2.72%;项目支出617148.98万元,占97.28%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市交通运输局2020年度财政拨款收、支总决算634424.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少2166.12万元,减少0.34%。主要原因是财政拨款总数与上年决算数基本相同。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市交通运输局2020年财政拨款支出634424.18万元,占本年支出合计的100%。无锡市交通运输局2020年度财政拨款支出年初预算为300554.64万元,支出决算为634424.18万元,完成年初预算的211.08%。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于培训对象津贴。

  (二)公共安全(类)

  1.年初预算为0万元,支出决算为63.23万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于工程建设经费。

  (三)社会保障和就业(类)

  1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为825.22万元,支出决算为823.65万元,完成年初预算的99.81%。决算数与预算数基本一致。

  2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为452.01万元,支出决算为451.23万元,完成年初预算的99.83%。决算数与预算数基本一致。

  3.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于阳光扶贫。

  (四)卫生健康(类)

  1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.32万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于涉外疫情防控转运费用。

  2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为63.8万元,支出决算为63.8万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为449.47万元,支出决算为448.73万元,完成年初预算的99.84%。决算数与预算数基本一致。

  (五)节能环保(类)

  1.能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为2384万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  (六)城乡社区(类)

  1.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为178863.16万元,支出决算为243558.96万元,完成年初预算的136.17%。决算数大于预算数的主要原因是调整了轨道交通建设资金来源。

  2.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7000万元。决算数大于预算数的主要原因是调整了交通建设投资项目资金来源。

  3.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为146636.22万元。决算数大于预算数的主要原因是调整了交通建设投资项目资金来源。

  4.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为189575.69万元。决算数大于预算数的主要原因调整了交通建设投资项目资金来源、公共交通补贴政府专项功能科目调整等。

  (七)交通运输(类)

  1.公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1133.25万元,支出决算为1362.31万元,完成年初预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于人员经费。

  2.公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为93万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  3.公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为7936.98万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  4.公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为2231.85万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  5.公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为2648.35万元,支出决算为2657.48万元,完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加海事机构用于单位运转类支出。

  6.公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为10524.88万元,支出决算为13115.17万元,完成年初预算的124.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加年度运转性经费、省专项转移支付。

  7.民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  8.成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1926万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  9.成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为209.6万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  10.成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为3312.45万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  11.邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为92.6万元。决算数大于预算数的主要原因是结转用于快递末端网点信息监管平台项目。

  12.车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为165万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  13.车辆通行费安排的支出(款)公路还贷(项)。年初预算为0万元,支出决算为250万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  14.车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)。年初预算为1325.82万元,支出决算为1144.89万元,完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位支出项目减少。

  15.民航发展基金支出(款)民航机场建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为4695万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  16.民航发展基金支出(款)航线和机场补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  17.民航发展基金支出(款)通用航空发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为72万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  18.民航发展基金支出(款)其他民航发展基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

  19.其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为102263万元,支出决算为339万元,完成年初预算的0.33%。决算数小于预算数的主要原因是公共交通补贴政府专项功能科目调整。

  20.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1568.26万元。决算数大于预算数的主要原因是追加入境人员防疫转运工作专班经费、省专项转移支付。

  (八)资源勘探工业信息等(类)

  1.其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.3万元。决算数大于预算数的主要原因是结转用于快递末端网点信息监管平台项目。

  (九)住房保障(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为614.45万元,支出决算为613.69万元,完成年初预算的99.88%。决算数与预算数基本一致。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为872.1万元,支出决算为872.1万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为519.13万元,支出决算为516.67万元,完成年初预算的99.53%。决算数与预算数基本一致。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市交通运输局2020年度财政拨款基本支出17275.2万元,其中:

  (一)人员经费15222.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费2053.1万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出474569.07万元,与上年相比增加51076.5万元,增长12.06%。主要原因是交通建设投资项目及投入金额增长。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16866.96万元,其中:

  (一)人员经费15222.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1644.86万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出173.37万元,占“三公”经费的97.63%;公务接待费支出4.21万元,占“三公”经费的2.37 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少8.39万元,主要原因为受疫情影响取消了对外交流计划;决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响取消了对外交流计划。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行费支出173.37万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出16.88万元,完成预算的93.78%,比上年决算增加16.88万元,主要原因为更新车辆1辆;决算数小于预算数的主要原因是执行政府采购协议供货价。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆,主要为更新车辆1辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出156.49万元,完成预算的58.28%,比上年决算减少55.22万元,主要原因为车辆使用情况变化;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,严格控制三公经费的支出。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量114辆。

  3.公务接待费4.21万元,完成预算的7.95%,比上年决算减少2.15万元,主要原因为厉行节约,严格控制三公经费的支出;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费的支出。其中:国内公务接待支出4.21万元,接待157批次,791人次,主要为接待相关单位来访学习交流以及工作指导等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  无锡市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.39万元,完成预算的4.13%,比上年决算减少7.76万元,主要原因为厉行节约压缩办公经费,会议尽量安排在市民中心召开;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约压缩办公经费,会议尽量安排在市民中心召开。2020年度全年召开会议27个,参加会议508人次。主要为召开各项业务工作布置会和协调会。

  无锡市交通运输局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出41.27万元,完成预算的19.67%,比上年决算减少53.14万元,主要原因为厉行节约严格执行培训费管理规定;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约严格执行培训费管理规定。2020年度全年组织培训47个,组织培训1367人次。主要为培训政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市交通运输局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算159855.11万元,本年支出决算159855.11万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算7000万元,主要是用于苏锡常南部高速公路前期土地房屋征收补偿费。

  2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算146636.22万元,主要是用于轨道交通建设项目资金、312国道无锡虞立交至通江大道段改建工程、宜马快速通道建设、新锡澄路北延建设补助等。

  3.交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)公路还贷(项)支出决算250万元,主要是用于收费站还本付息支出。

  4.交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)支出决算1144.89万元,主要是用于收费站日常运行和管理、站点收费设施设备运营维护及更新改造等。

  5.交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航机场建设(项)支出决算4695万元,主要是用于无锡硕放机场老航站楼内部区域改造工程、无锡硕放机场机坪扩建工程。

  6.交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)航线和机场补贴(项)支出决算22万元,主要是用于亚捷通用航空航线和机场补贴。

  7.交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)通用航空发展(项)支出决算72万元,主要是用于亚捷通用航空发展补贴。

  8.交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)其他民航发展基金支出(项)支出决算35万元,主要是用于无锡硕放机场民航建设贷款贴息。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2020年本部门机关运行经费支出129.47万元,比上年减少14.27万元,降低9.93%。主要原因是:积极响应市政府号召压缩办公经费。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2020年度政府采购支出总额1529.5万元,其中:政府采购货物支出342.39万元、政府采购工程支出190万元、政府采购服务支出997.11万元。授予中小企业合同金额1529.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额726.6万元,占政府采购支出总额的47.5%。

  十三、国有资产占用情况

  本部门共有车辆116辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业用车17辆、业务用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是部门公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价100万元(含)以上的专用设备20台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  2020年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金634424.18万元;本部门单位共4个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计147308.5万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

    附件:无锡市交通运输局2020年度固定资产情况表.xlsx

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